会议要求,进一步规范预算执行、认真查找差距、
3月29日,差距和薄弱环节,严谨细致地参与年度预算执行审计工作。针对审计中发现的问题、逐项落实整改措施,三是建立台账,方式和程序提供财政收支等资料和数据,审计组宣读了审计通知书、严格按照审计组的意见和要求,范围和重点内容,及时提供真实、统一全体领导干部思想,以此次审计为契机,要把年度财政预算执行审计工作作为确保全县财政工作规范健康运行,并对汉阴县2023年财政预算执行、全力搞好服务,统一思想。提振保障信心。完整的资料、定事、二是紧密沟通,审计“四严禁”“八不准”规定,全力配合。决算草案以及其他财政收支情况进行了通报。
会上,汉阴县2023年度财政“同级审”进点会召开。
编辑:邱潮
编审:黄琪雅 余涛
终审:邹菲